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报告摘要
上海龙头(集团)股份有限公司非经营性资金占用专项审计报告总结
报告概述
本报告是立信会计师事务所针对上海龙头(集团)股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计,报告编号为信会师报字[2022]第ZA11915号。审计基于中国证监会第8号监管指引和上交所自律监管指南,管理层负责编制汇总表,确保其真实、准确、完整。
主要内容
审计师核对了汇总表与已审计财务报表,未发现重大不一致,报告仅供披露2021年年度报告使用。附件汇总表详细列出:
- 非经营性资金占用:主要涉及控股股东及其他关联方,占款形式多样,无利息,总计高額资金占用。
- 其他关联资金往来:主要是经营性往来,如销售和租赁相关款项。
关键财务数据亮点
- 非经营性资金占用总计涉及高額,例如子公司上海三枪(集团)股份有限公司的其他应收款占用金额巨大。
- 总计往来金额显著,反映了关联方间的复杂资金关系。
审计结论
审计师未发现问题,支持管理层的责任,强化了财报可靠性,但报告仅限于指定用途。
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