2022-03-21-上交所-豫园股份2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_13页_903kb
报告摘要
总结
报告类型: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
审计师: 上会会计师事务所
报告编号: 上会师报字(2022)第1847号
审计日期: 2022年3月18日
审计依据: 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》。
审计范围: 审计了公司2021年度财务报表,并审核了相关非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
主要发现:
- 公司与多个关联方存在资金往来,多数为经营性往来,涉及应收账款、预付账款和其他应收款项。
- 总占用累计金额高,涉及前控股股东、关联公司及子公司的广泛交易。
- 审计师认为,汇总表所载资料与公司财务报表在所有重大方面未发现不一致,表明审核通过,无重大错报。
结论: 审计师基于遵循执业准则,发表无保留意见,汇总表真实、合法、完整,符合监管要求。
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