2021-08-25-深交所-帝尔激光_2021年半年度报告_158页_1mb
报告摘要
武汉帝尔激光科技(300776)2021年半年度报告总结
业绩亮点
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收入与利润双增长:2021年上半年公司实现营业收入6.00亿元,同比增长34.46%;归母净利润1.78亿元,同比增长10.01%。营业收入增长主要驱动因素为PERC激光消融设备与SE激光掺杂设备的稳定增长。
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研发投入增加:2021年上半年研发费用4.74亿元,同比增长127.70%,表明公司持续加大技术储备,推出了适用于PERC、TOPCon、HJT等新型高效电池技术的新产品。
财务表现
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资产与负债情况:截至2021年6月末,公司总资产28.01亿元,较上年末增长4.44%;归母净资产19.06亿元,增长5.92%。存货账面价值8.22亿元,占比较高,存在一定存货风险。
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盈利能力:毛利率39.54%,经营性现金流净额8,295.67万元,同比增加22.20%,显示出较好的盈利能力和现金流状况。
主要风险因素及应对措施
市场风险
- 需求波动风险:光伏行业周期波动、技术更新以及国内外政策变动可能影响市场需求。公司在高端消费电子、新型显示等新兴市场积极拓展,以降低对光伏领域的依赖。
国际采购风险
- 公司主要原材料光学部件依赖国际采购,存在供应中断风险。公司正通过多元化采购渠道应对。
技术风险
- 激光加工设备技术更新快,新产品开发存在失败和市场认可不确定性。公司通过加大研发投入和与下游客户保持紧密研发合作来降低风险。
竞争风险
- 公司在激烈市场竞争中面临挑战,提出了客户响应速度慢、 produtos innovation滞后可能导致市场份额下降的风险。公司计划通过优质服务、品牌建设和提升售后水平应对。
未来展望
公司计划推出PERC+, MWT, TOPCon, IBC/ HJT等新型电池加工设备,扩展组件切割、激光无损划切等技术应用。公司强调将通过技术创新和国内外市场开拓,保持在高效太阳能电池激光加工行业的领先地位,同时也希望逐步降低光伏业务依赖,提升抗风险能力。
本报告分析材料包含若提高未来光伏行业 production成本等其他风险,详见报告“第十节、十、公司面临的風險和應對措施”。
注: 上述內容系依据用户提供的报告节选内容进行总结,仅反映报告中的主要信息,原始报告应详查。
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