2025-04-18-深交所-滨海能源_2024年年度报告_163页_2mb
报告摘要
天津滨海能源发展股份有限公司2024年年度报告总结
经营业绩与业务进展
- 2024年业绩表现:全年实现营业收入4.93亿元,同比增长43.47%,主要得益于锂电负极材料业务增长。但归属于上市公司股东的净利润为-2813.42万元,亏损情况显著。
- 业务聚焦:公司已全面剥离印刷业务,专注锂电池负极材料领域,2024年负极材料业务收入达4.14亿元,增长1.26倍。
- 产品创新与产能:实现20万吨负极材料一体化项目建设,并持续开发新材料,如硅碳负极材料。
财务状况
- 总资产规模:期末总资产12.79亿元,同比增长52.65%;净资产15.63亿元,同比下降14.70%。
- 资产负债结构:流动资产占比下降,非流动资产占比上升。短期借款和应付账款规模增长。
- 现金流改善:经营活动现金流量净额增长至669.19万元,受益于非核心业务剥离。
行业前景与战略展望
- 锂电池负极材料行业:新能源汽车和储能需求驱动市场高增长,预计2030年市场规模突破万亿美元。
- 公司战略:重点发展快充、长循环、硅碳新材料等产品,持续推进规模化生产和成本优化。
- 未来计划:加快项目建设,通过并购扩大产能,完善质量管理体系。
公司治理与关联交易
- 治理结构:公司治理符合上市公司标准,高管团队稳定,2024年规范运作。
- 关联交易:控股股东旭阳控股提供大量融资和担保,占公司总资产较高比例,面临潜在资金风险。
风险提示
- 行业周期风险:锂电材料价格波动和市场竞争加剧对盈利能力的影响。
- 供应链风险:原材料价格波动及客户依赖问题。
总体评价
公司聚焦新能源领域,业绩存在一定挑战,但仍展现出在锂电负极材料业务的发展潜力。未来需关注成本控制、资金管理和市场拓展以改善整体盈利水平。
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