2024-08-19-深交所-天源环保_2024年半年度报告_172页_1mb
报告摘要
武汉天源环保股份有限公司2024年半年度报告核心内容总结:
业绩表现:
2024年上半年,公司实现营业收入8.08亿元,同比增长28.24%;归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长47.54%,扣非净利润1.17亿元,增长51.57%。业绩增长主要受益于水务治理、固废处置和第三方服务业务拓展,同时非经常性收益贡献显著。
业务布局:
围绕“水务治理+固废处置+绿色能源+高端装备制造”的4+1业务格局。重点推进两项EPC订单,新签订单9.42亿元,项目执行情况良好。
财务状况:
资产负债率为55.54%,较上年下降1.82%,资产质量稳定。现金及现金等价物余额14.85亿元,应收账款占比较高,需关注回款情况。经营活动现金流净额大幅下滑,反映出应收账款和存货增加的影响。
核心风险与应对措施:
- 宏观政策风险:政府投资放缓可能影响环保行业。应对:关注政策变化,合理控制负债。
- 竞争加剧风险:行业竞争日益激烈。应对:强化技术研发和市场拓展。
- 技术迭代风险:快速技术更新要求持续投入。应对:加强高校合作,跟踪前沿技术。
- 管理风险:规模扩张带来管理难度上升。应对:优化组织架构,完善人力资源体系。
环保项目进展:
在手特许经营项目涉及污水处理、固废处置等领域,订单金额26.2亿元。EPC及BOT项目成为主要收入来源,盈利性有待检验。
研发投入与创新:
研发费用1,916万元,占营收比2.37%。与多家高校建立联合研究中心,推动垃圾渗滤液处理等技术创新,巩固行业领先优势。
现金流管理:
报告期经营活动现金流为负,需优化垫资及应收账款管理,提高运营效率。
股本与股东回报:
无现金分红计划,股份回购规模增加,用于补充流动资金。2023年年度股东大会通过现金分红预案。
核心优势:
品牌、人才、技术构成公司核心竞争力。EPC模式及全产业链服务能力增强市场占有率。
综合来看,武汉天源环保上半年业绩增长稳健,业务多元化成效初显,但需关注应收账款、现金流及政策变化带来的潜在风险。公司应持续强化技术创新和市场拓展,确保可持续发展。
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