2024-03-25-上交所-蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2023年审计机构履行监督职责情况的报告_4页_147kb
报告摘要
审计机构履行监督职责情况总结
1. 续聘与审计范围
蓝天燃气公司于2023年第二次临时股东大会续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构。中兴财对公司的经营情况、2023年度财务报告、内部控制有效性和募集资金存放与使用情况进行了审计,并出具了标准无保留审计意见。审计程序包括检查、函证、计算、监盘、分析性复核等,获取充分必要的审计证据。
2. 审计机构基本情况
中兴财光华会计师事务所成立于1999年,2013年转制为特殊普通合伙,总部位于北京市西城区。截至2022年底,该事务所拥有804名注册会计师,其中325名签署过证券服务业务,从业人员2866人。2022年总收入100,960.44万元,审计业务收入占88,394.40万元。事务所执行总分所一体化管理,职业保险累计赔偿限额达17,740.49万元,近三年无重大处罚记录。
3. 能力与独立性评价
中兴财审计团队具备承办审计业务所需的专业知识和职业证书,能够胜任公司审计工作。事务所及其人员保持了形式和实质双重独立,无关联关系或利益冲突。会计师项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人无刑事或行政处罚记录。
4. 审计委员会监督情况
董事会审计委员会对中兴财的履职过程进行了监督,包括审阅未审报表、与审计人员沟通年报审计计划、评估内部控制和审计进度。委员会确认中兴财审计范围合理,程序充分,未发现违规事项,审计结论符合公司现状。
5. 总体评价
董事会审计委员会总体评价中兴财光华会计师事务所具有丰富的经验和职业素养,专业胜任能力、投资者保护能力和独立性均良好,过去诚信记录良好。事务所在2023年审计过程中独立、客观、公正执业,胜任公司审计需求。
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