2024-04-29-上交所-广誉远中药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_164kb
报告摘要
广誉远中药股份有限公司 董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所2023年度审计工作履职情况报告
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会计师事务所基本情况及聘任程序
信永中和会计师事务所成立于2012年,是一家特殊普通合伙企业,2022年度业务收入达39.35亿元,拥有超过1600名注册会计师。2023年,公司通过董事会及股东大会程序,正式聘任信永中和为其财务审计及内部控制审计机构,审计费用为145万元。 -
审计委员会对会计师事务所履职监督情况
审计委员会对信永中和进行了专业胜任能力、独立性及诚信状况的审查,认为其具备证券业务资质。在审计过程中,双方就审计人员构成、风险判断、审计重点、调整事项等保持了充分沟通。信永中和审计团队专业能力充足,能够胜任审计任务。 -
审计结果
信永中和对广誉远2023年度财务报告及内部控制进行了审计,认为其财务报表公允反映了公司财务状况及经营成果,公司内部控制有效,最终出具了标准无保留意见的审计报告。 -
总体评价
审计委员会认为信永中和在年报审计工作中态度专业、行为规范、按时保质完成审计任务,体现了良好的执业操守和业务素养。
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