2024-04-22-上交所-宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_180kb
报告摘要
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会报告摘要
一、背景与聘请情况
- 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务及内部控制审计机构。
- 续聘程序合规,经董事会审计委员会事先审议、董事会及股东大会审议通过。
二、会计师事务所基本情况
- 机构概况:
- 成立于1986年,特殊普通合伙制。
- 注册地址:北京市东城区,首席合伙人为谭小青。
- 注册会计师人数超1656人,签署审计报告的注册会计师人数超660人。
- 投资者保护能力:
- 投保职业保险,赔偿限额及基金总额超2亿元。
- 诚信记录:
- 近三年无因执业行为受刑事处罚,行政处罚1次,监督管理措施12次。
三、审计委员会监督履职情况
- 与信永中和在独立性、审计范围、关键事项等方面保持充分沟通。
- 审计团队具备专业知识,审计过程规范有序。
- 审计结论:公司财务报表公允,内部控制有效,出具标准无保留意见报告。
四、总体评价
- 审计委员会认为信永中和在审计工作中保持了独立、客观、公正,履行职责到位,符合公司及监管要求。
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