2022-03-28-上交所-上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年年度报告_212页_3mb
报告摘要
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:603659
- 公司简称:璞泰来
- 公司全称:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
- 法定代表人:梁丰
- 董事会秘书:韩钟伟
- 证券事务代表:张小全
- 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
- 办公地址:上海市浦东新区叠桥路456弄116号
- 联系方式:电话 (021) 61902930,传真 (021) 61902908,电子信箱 IR@putailai.com
- 审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
- 保荐机构:招商证券股份有限公司
2021年利润分配预案
- 每10股派发现金红利:5.04元(含税)
- 每10股转增10股:基于2021年12月31日总股本694,383,539股
- 转增后总股本:1,388,767,078股(以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准)
核心财务指标
- 营业收入:89.96亿元,同比增长70.36%
- 归属于上市公司股东的净利润:17.49亿元,同比增长161.93%
- 扣除非经常性损益的净利润:16.60亿元,同比增长166.16%
- 经营活动产生的现金流量净额:17.25亿元,同比增长148.73%
- 基本每股收益:2.53元,同比增长132.11%
- 加权平均净资产收益率:18.07%,同比增长2.15个百分点
分季度财务数据
- 第一季度:营业收入17.39亿元,净利润3.35亿元
- 第二季度:营业收入21.84亿元,净利润4.40亿元
- 第三季度:营业收入23.72亿元,净利润4.56亿元
- 第四季度:营业收入27.01亿元,净利润5.18亿元
非经常性损益项目
- 非经常性损益总额:8,868.63万元,同比增长103.65%
- 主要项目:政府补助(10,207.03万元)、其他符合非经常性损益定义的损益(3,865.34万元)
- 减:所得税影响:1,541.40万元
采用公允价值计量的项目
- 持有的其他非上市企业股权:期末余额3,040.31万元,同比增长21.61%
- 对当期利润的影响金额:540.31万元
主要业务分析
1. 负极材料及石墨化事业部
- 主营业务收入:51.29亿元,同比增长41.38%
- 销量:97,242吨,同比增长54.48%
- 石墨化加工收入:10.09亿元,同比增长24.60%
- 产能布局:江西紫宸前工序产能、内蒙紫宸兴丰二期石墨化产能已投产,四川紫宸20万吨一体化项目启动
- 市场情况:受益新能源汽车需求增长,中高端产品占比提升,产品均价略有下降,但整体盈利能力提升
2. 膜材料及涂覆事业部
- 主营业务收入:21.95亿元,同比增长171.07%
- 铝塑包装膜收入:1.41亿元,同比增长50.38%
- 涂覆隔膜加工量:21.71亿平方米,市场占有率提升至35.19%
- 产能布局:溧阳月泉、四川卓勤等项目推进,实现国产化替代
- 技术优势:提升生产效率与物料利用率,优化工艺参数,实现良率提升
3. 锂电自动化装备事业部
- 主营业务收入:13.68亿元,同比增长109.24%
- 在手订单:涂布机(不含内部订单)超过40亿元,新产品如注液机、叠片机、卷绕机等实现批量交付
- 交付能力:通过技术团队与供应链整合,提升交付效率与服务能力
- 设备优势:高效率涂布设备、智能干燥技术、高速切叠一体机等
行业情况分析
1. 消费类电池
- 市场表现:全球智能手机出货量增长6.1%,5G手机占比近半
- 公司地位:持续推动高品质产品与服务,市场占有率稳步提升
2. 动力类电池
- 市场表现:新能源汽车销量增长169.1%,动力电池出货量达220GWh
- 公司表现:负极材料业务受益于一体化布局,盈利能力提升,未来产能有望继续扩张
3. 储能类电池
- 市场表现:储能市场增长强劲,推动锂电池需求提升
- 公司表现:铝塑包装膜产品出货量增长51.4%,毛利率提升
核心竞争力
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技术与研发优势:
- 负极材料及石墨化领域具备领先技术,推进硅基负极研发与国产化替代
- 膜材料及涂覆业务实现一体化协同发展,提升技术与产品竞争力
- 自动化装备业务具备多系列、多品类的综合服务能力,技术领先
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一体化产业链协同优势:
- 负极材料、涂覆隔膜、自动化设备等业务协同,提升生产效率与成本控制
- 通过自供率提升与工艺优化,增强供应链稳定性
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市场资源优势:
- 与宁德时代、LG新能源、ATL、三星SDI等头部客户保持长期合作
- 通过设立多个事业部生产基地,实现区域市场覆盖
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团队优势:
- 管理团队具备丰富经验,注重人才引进与培养
- 实施股权激励机制,提升研发与业务创新能力
业务增长与战略布局
- 产能扩张:负极材料一体化项目、涂覆隔膜基地、自动化设备生产基地全面启动
- 研发投入:研发费用增长105.50%,推动新产品、新技术、新工艺开发
- 市场拓展:通过中欧班列辐射欧洲市场,提升全球化服务能力
风险提示
- 公司已对可能面对的风险进行了详细披露,包括市场供需变化、成本上升、政策调整等
- 没有被控股股东非经营性占用资金,无违反规定对外担保情况
总结
2021年,璞泰来受益于新能源汽车及储能市场的快速增长,营业收入与净利润均实现显著增长。公司通过一体化产业链布局、持续研发创新及高效产能建设,提升了核心竞争力与市场占有率。未来,公司将继续聚焦新能源电池关键材料和自动化装备业务,推动技术与产品升级,进一步巩固行业领先地位。
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