> **来源:[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** 这份内部控制审计报告由天健会计师事务所出具,针对浙江天成自控股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制进行审计。审计认为,公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责,注册会计师的责任是审计其有效性并指出内在局限性。报告指出内部控制存在固有风险,但仍认定公司在该日期保持了有效的财务报告内部控制,且无重大缺陷。