2024-04-22-上交所科创板-悦安新材董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_266kb
报告摘要
总结报告
公司聘任大华会计师事务所作为2023年度审计机构,通过董事会和股东大会程序。
大华所基本情况:成立于2012年,位于北京,拥有众多注册会计师和专业资质。
审计工作履行:执行审计,涵盖财务报告、内部控制和专项事项,2023年审计结果为标准无保留意见。
审计委员会监督职责:包括选聘审查、沟通会议、审议报告,确保审计独立性和质量。
总体评价:大华所表现良好,符合监管要求,审计报告公平客观,圆满完成年度审计任务。
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