2024-04-23-上交所-董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责报告_3页_305kb
报告摘要
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会审计委员会关于容诚会计师事务所2023年度履行监督职责的报告总结如下:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1988年,改制于2013年,是具有30多年证券业务经验的国内大型会计师事务所,拥有丰富的上市公司审计经验,精通证券服务相关准则。截至2023年末,该所共有注册会计师1,395人,合伙人179人,其中745人具有证券业务签字资格。
公司在2023年4月及5月召开董事会与股东大会,依法依规续聘容诚为公司2023年度审计机构,并由审计委员会审查后提议确认。
在履行审计职责方面,容诚事务所依据约定和准则对公司2023年度财务报告及其内部控制有效性进行了审计,判断财务报表公允反映公司财务状况与经营成果,内部控制有效,出具了标准无保留意见审计报告。双方就审计独立性、重点事项及风险管控等在年报审计期间进行了多轮深入沟通。
审计委员会肯定了该事务所恪守独立性、专业性和良好职业操守,依照法规和相关条例积极参与年报审计工作,并督促其及时出具了合规审计意见。2024年4月,审计委员会再次审议并通过了与审计事务所相关议案。
综上所述,审计委员会认为容诚会计师事务所2023年度审计作业规范有序,结论客观准确,切实履行了监督职责。
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