2024-03-29-上交所-上海锦和商业经营管理股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告_1页_122kb
报告摘要
审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况总结
- 依据与职责:审计委员会依据财政部、国资委、证监会规定以及公司《董事会审计委员会工作细则》,对立信会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责。
- 选聘监督:在选聘阶段,审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及执业质量进行了核查与评价。
- 审计过程监督:审计委员会关注了2023年度审计调整事项、审计结论及其他相关事项。委员会听取了立信关于审计调整、发现问题及报告出具情况的汇报,并对审计发现提出建议。
- 审议事项:审计委员会审议了公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等,并同意提交董事会审议。
- 结论:审计委员会严格遵循相关法规要求,切实履行了监督职责。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会
2024年3月29日
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