2024-03-29-上交所-全柴动力董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_7页_464kb
报告摘要
安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(由华普天健更名)成立于1988年,2013年改制为特殊普通合伙企业,是国内较早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至2023年底,该所共有179名合伙人,1,395名注册会计师,745人签署过证券服务业务审计报告。事务所注册地址位于北京市西城区阜成门外大街,并由肖厚发担任首席合伙人。
二、2023年审计工作概述
公司于2022年度股东大会及董事会审议后,决定继续聘任容诚会计师事务所作为2023年度财务报告及内部控制审计机构,以保障审计工作的连续性和稳定性。
在2023年审计过程中,容诚根据中国注册会计师执业准则及企业内部控制审计指引等要求,对公司财务报告的有效性与内部控制的有效性进行了审计。审计结果表明公司财务报表公允反映了其财务状况与经营成果,内部控制体系有效运作,因而出具标准无保留意见。事务所还对关联资金往来、募集资金使用情况等专项事项进行了核查和报告,并与公司管理层就审计过程、重要事项等保持沟通。
三、审计委员会监督情况
审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》等规定,履行对会计师事务所的监督职责。委员会与容诚进行了审计事项的协商,包括审计范围、重点、时间节点等,并审阅了审计内容的调整、发现的问题和审计报告。
委员会还对容诚的专业资质、经验和独立性进行了评价,确认其具备从事公司审计的必要条件和能力。2023年3月8日,第八届董事会审计委员会召开会议,同意续聘该所并提交董事会审议。2024年3月15日,第九届董事会审计委员会会议提出了审议意见,认为审计报告客观完整,并一致同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为容诚事务所在审计过程中恪守独立、客观原则,职业素养与业务能力均满足公司审计需求。审计行为规范、时间安排恰当,出具的报告全面准确。委员会履行了高度的专业审查职责,保障了审计工作的质量与合规性。
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