2022-04-21-上交所-顾家家居2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_6页_325kb
报告摘要
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告总结
报告概况
顾家家居股份有限公司专项审计报告涉及2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告由天健会计师事务所出具,审计依据包括《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所自律监管指南》。
主要内容
审计报告明确了管理层的责任,保证相关资料真实准确。注册会计师责任是审计汇总表并发表意见。审计结论确认管理层编制的汇总表符合监管要求,如实反映了公司2021年度非经营性资金占用及相关往来情况。
关键发现
- 资金占用重点领域:汇总表聚焦关联交易,涉及大股东关联方及子公司。非经营性资金占主要部分,包括其他应收款和其他应收股利等。
- 往来方分析:包括大股东顾家集团有限公司等关联方,涉及金额涉及预付账款、其他应收款及其他应收股利。
- 总体情况:报告确认资金往来遵守规范,汇总表准确描述了关联交易的细节。
总结观点
该公司2021年度非经营性资金占用情况已通过审计确认为合规,但涉及金额较大,显示关联交易需持续监督。
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