2024-04-25-深交所-铭利达_2023年年度报告_239页_3mb
报告摘要
深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年度持续专注于精密结构件及模具的设计、研发、生产与销售,主要服务于光伏、储能、新能源汽车、安防及消费电子等领域。公司以“以销定产”的模式为主,同时结合提前备货策略,确保订单交付的稳定性。公司通过多元化的产品线和强大的客户资源,形成了良好的市场竞争力。
主要观点
1. 财务表现
- 营业收入:2023年公司营业收入为40.69亿元,同比增长26.42%。
- 净利润:归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元,同比下降20.68%;扣除非经常性损益后的净利润为2.84亿元,同比下降15.48%。
- 每股收益:基本每股收益为0.8元,同比下降22.33%。
- 现金流量:经营活动产生的现金流量净额为7.98亿元,同比增长242.81%。
- 资产与净资产:公司资产总额为56.40亿元,同比增长20.24%;归属于上市公司股东的净资产为25.79亿元,同比增长16.57%。
2. 财务风险提示
公司面临客户集中度较高、原材料价格波动、汇率波动等风险,尤其在新能源汽车、光伏和储能行业,其业绩与下游行业景气度密切相关。
3. 营业收入构成
- 分行业:光伏行业贡献最大,占比58.04%;其次是汽车行业,占比29.21%;安防行业占比8.88%。
- 分产品:精密压铸结构件占比最高,达38.26%;其次是精密注塑结构件(28.35%)和型材冲压结构件(31.49%)。
- 分地区:境内销售占比56.03%,境外销售占比43.44%。
4. 主要经营模式
- 盈利模式:公司通过为客户提供精密结构件及模具的销售收入与成本之间的差额实现盈利。
- 采购模式:公司通过“以销定产、以产定采”的方式采购原材料,并对供应商进行严格筛选与考核。
- 生产模式:以“自行组织生产”为主,同时对部分工序采用“外协加工”。
- 销售模式:公司采用直接销售模式,依托丰富的产品线和客户服务能力,为客户提供一站式采购服务。
关键信息
1. 公司业务布局
公司拥有多个生产基地,覆盖广东、江苏、四川、重庆等地,并已逐步在墨西哥和匈牙利建立海外基地,以更好地满足海外客户需求。
2. 核心竞争力
- 服务优势:公司产品种类丰富,涵盖金属及塑胶两大类,具备多种成型技术,能够为客户提供定制化、一体化服务。
- 客户资源优势:公司客户覆盖多个高增长领域,包括光伏、储能、新能源汽车、安防和消费电子,且客户多为行业领先企业,增强了公司业务的稳定性。
- 研发设计优势:公司拥有独立的模具设计与制造能力,结合CAD与CAE技术,实现高效、高品质的产品研发。
- 生产设备优势:公司引进大量自动化设备,实现压铸、注塑、冲压、CNC加工等工序的自动化生产,提升生产效率和产品质量。
- 区位优势:公司总部位于深圳,且在多个地区布局,便于运输和市场拓展。
- 人才优势:公司通过股权激励等方式,有效绑定核心人才,提升团队凝聚力和执行力。
3. 行业发展情况
- 光伏行业:2023年光伏装机量大幅增长,成为全国第二大电源,预计2024年新增装机量将落在190-220GW区间。
- 储能行业:2023年新增投运新型储能项目装机规模达21.5GW/46.6GWh,同比增长均超150%。预计未来5年新型储能年度新增装机将保持平稳增长。
- 汽车行业:2023年全球汽车销量增长,新能源汽车成为增长主力,中国新能源汽车产销量全球领先,出口持续增长。
- 消费电子行业:消费电子行业持续发展,电子烟等新兴产品带动市场增长,公司产品广泛应用于消费电子领域。
- 安防行业:安防行业受益于技术进步和市场需求增长,公司产品在安防领域具有广泛的应用,且具备较强的市场竞争力。
总结
深圳市铭利达精密技术股份有限公司在2023年继续保持其在精密结构件制造行业的领先地位,受益于光伏、储能、新能源汽车等行业的快速发展。公司通过多元化的产品结构、先进的生产设备、强大的客户资源以及持续的技术创新,形成了较强的核心竞争力。尽管面临一定的财务风险,公司仍通过优化生产与销售模式,提升运营效率,推动业绩增长。未来,公司将继续关注新能源、智能科技等领域,以实现更长远的发展目标。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载