2024-08-28-深交所-铭利达_2024年半年度报告_202页_1mb
报告摘要
深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年半年度报告总结
核心内容概述
深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于精密结构件及模具的设计、研发、生产与销售的高新技术企业。公司主要服务于光伏、储能、新能源汽车、安防和消费电子等行业,具备较强的技术研发能力和丰富的客户资源,同时拥有多个海外生产基地,如匈牙利和墨西哥,以满足全球市场需求。
主要观点与关键信息
财务表现
- 营业收入:2024年上半年公司实现营业收入1,105,995,304.57元,同比减少46.52%,主要受光伏行业客户需求下降影响。
- 净利润:公司实现归属于上市公司股东的净利润-97,087,208.50元,同比减少149.95%;扣除非经常性损益后的净利润-103,959,038.18元,同比减少154.72%。
- 现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-252,143,860.12元,同比减少228.98%;投资活动产生的现金流量净额为-549,281,914.07元,同比减少85.29%。
- 现金及现金等价物净增加额:为-564,949,475.23元,同比减少3,050.34%。
行业分析
- 光伏行业:2023年成为全国第二大电源,2024年上半年新增装机量同比增长30.7%。但公司因海外市场需求低迷,上半年出货量大幅下降,影响了整体销售表现。
- 储能行业:全球市场需求持续增长,多个国家通过政策支持和经济激励推动储能需求,公司也在积极拓展海外市场。
- 汽车行业:新能源汽车销量持续增长,预计全年销量有望创历史新高,公司与全球领先的汽车集团合作,未来增长可期。
- 消费电子行业:产品更新换代快,市场竞争激烈,但公司凭借技术创新和丰富的产品线,持续拓展市场。
- 安防行业:受益于AI、物联网等技术发展,行业向智能化和高效化转变,市场需求持续增长。
公司经营与竞争优势
- 主要业务:公司主营精密结构件及模具,覆盖金属及塑胶两大类,应用广泛。
- 客户资源:公司客户多为行业领先企业,具备较强的抗风险能力和市场稳定性。
- 研发设计:公司具备模具设计与制造能力,采用CAD和CAE技术进行产品优化,提升产品性能。
- 生产模式:以“以销定产”为主,部分工序采用外协加工,确保产能和成本控制。
- 销售模式:以直销为主,为客户提供一站式采购服务。
- 生产设备:采用先进的自动化设备,提高生产效率和产品质量。
- 区位优势:公司总部位于深圳,同时在广东、江苏、四川、重庆等地设有生产基地,海外布局逐步推进。
风险提示
- 行业风险:光伏、储能、新能源汽车等下游行业需求波动,影响公司业绩。
- 汇率与国际贸易摩擦:公司面临汇率波动和国际贸易摩擦带来的不确定性。
- 客户集中度高:公司对主要客户依赖度较高,存在客户集中度风险。
- 原材料价格波动:铝锭、塑胶粒等原材料价格波动对公司成本有较大影响。
投资与融资
- 募集资金使用:公司首次公开发行股票和可转债募集资金共约204,197.98万元,主要用于智能制造项目、研发中心建设及补充流动资金。
- 募投项目进展:部分项目如“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”因客户需求调整而延期。
- 投资活动:公司加大海外工厂投资和自动化设备投入,推动产能提升和智能制造发展。
管理与治理
- 公司治理:公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整,无虚假记载。
- 信息披露:公司披露信息的地点为深圳证券交易所,备查文件存放在公司董秘办办公室。
- 内部控制:公司建立了完善的供应商和外协厂商管理制度,确保采购和生产质量。
公司未来发展展望
公司未来将重点关注光伏、储能和新能源汽车等清洁能源领域,持续拓展海外市场。同时,公司计划加强研发投入,推动技术创新,提升产品附加值。在生产方面,公司将继续推进自动化和智能化,提高生产效率和产品质量,以支持持续增长。公司也将在市场拓展、客户合作及内部管理等方面持续优化,以应对行业挑战,实现业务的稳定发展。
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