2025-04-27-深交所-宏川智慧_2024年年度报告_257页_1mb
报告摘要
广东宏川智慧物流股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年发布了年度报告,内容涵盖公司基本信息、财务状况、行业分析、主要业务、核心竞争力以及公司未来的发展展望。公司致力于成为全球领先的能源及化工仓储物流服务商,主要业务涵盖码头储罐综合服务、化工仓综合物流服务、中转及其他服务、物流链管理服务及增值服务等。公司通过并购实现双主业发展,同时在数字化、智能化、绿色化方面不断推进,强化其行业竞争力。
主要观点与关键信息
一、公司基本信息
- 公司名称:广东宏川智慧物流股份有限公司
- 股票简称:宏川智慧
- 股票代码:002930
- 注册地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
- 办公地址:同上
- 公司网址:http://www.grsl.cn
- 电子信箱:grsl@grgroup.cc
- 董事会秘书:王明怡
- 财务顾问:东莞证券股份有限公司
- 财务顾问主办人:陈宇伟、朱则亮
二、财务数据与指标
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,450,144,968.08元 | 1,547,069,978.22元 | 1,263,151,128.72元 | -6.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,327,865.24元 | 296,335,571.13元 | 224,451,621.41元 | -46.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,988,140.42元 | 276,111,880.87元 | 205,586,827.08元 | -54.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 912,083,734.15元 | 1,056,037,366.26元 | 848,769,227.11元 | -13.63% |
| 总资产 | 9,365,568,546.30元 | 9,468,144,890.96元 | 9,161,839,430.16元 | -1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,619,052,592.44元 | 2,643,345,129.76元 | 2,370,685,034.08元 | -1.00% |
三、行业与市场分析
- 行业情况:石化物流行业是连接石化产品供应方与需求方的重要环节,涵盖运输、仓储、装卸、配送及信息平台等服务。2024年石化行业整体呈现“增产增收不增利”特征,利润总额同比下降8.8%。
- 行业趋势:
- 监管趋严:环保与安全政策趋严,限制新项目审批,延长建设周期。
- 进入壁垒高:行业需大量资金投入,建设周期长,资源、资质、审批是主要壁垒。
- 市场集中度提升:规模化发展是趋势,具备规模的企业在效率和服务质量上更具优势。
- 数智化转型:随着信息技术发展,行业正加速向智能化、数字化升级。
四、主要业务
公司主要业务包括:
- 码头储罐综合服务:提供装卸、仓储、配送一体化服务。
- 化工仓综合物流服务:涵盖运输、装卸、仓储全过程。
- 中转及其他服务:包括过驳、车船直卸、船只补给等。
- 物流链管理服务:提供仓储代理、过程管控等服务。
- 增值服务:如智慧客服、洗舱及污水处理、货物通存通兑、危化车辆公路港服务等。
五、核心竞争力
- 区位布局优势:公司仓储基地布局于华东、华南、环渤海及成渝地区,覆盖石化产业核心区域。
- 自有码头优势:公司拥有14座码头,涵盖多个级别,保障仓储物流效率。
- 仓储规模优势:运营罐容达518.69万立方米,仓容11.53万平方米。
- 指定交割库资质:公司多个子公司和参股公司为郑商所、大商所指定交割库,增强客户信任。
- 增值服务优势:通过多种增值服务提升客户粘性,增强盈利能力。
- 企业文化优势:以HSE文化为核心,强调健康、安全与环境管理。
- 项目建设及审批能力:具备多项目同时推进及高效审批能力。
- 并购整合能力:公司具备强大的并购执行能力,推动业务扩张。
- 数字化管理:采用SAP系统,实现集团式标准化管理,拥有五大信息化平台。
- 品牌与荣誉:公司及子公司获得多项政府、行业及媒体颁发的荣誉,如“最佳ESG实践企业”“化工物流TOP企业”等。
六、主要财务指标分析
- 营业收入:同比下降6.27%,主要受行业需求减少影响。
- 净利润:同比下降46.57%,主要由于出租率下降及固定资产折旧增加。
- 扣非净利润:同比下降54.73%,反映公司主营业务的盈利能力。
- 经营活动现金流:同比下降13.63%,可能与经营效率及资金使用有关。
- 总资产与净资产:略有下降,主要受股份回购及利润分配影响。
七、合并范围变动
- 同一控制下合并:2024年4月合并成都公路港,为公司母公司广东宏川集团的子公司。
- 非同一控制下合并:2024年5月取得日照宏川60%股权,纳入合并范围。
八、非经常性损益项目
- 非经常性损益合计33,339,724.82元,主要由政府补助、资金占用费、投资损益等构成。
- 各项损益变动原因包括业务结构调整、成本优化及政策影响。
九、成本构成分析
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 码头储罐综合服务 | 715,509,945.87元 | 642,302,131.31元 | 564,228,666.63元 | 11.40% |
| 化工仓库综合物流服务 | 主要成本为折旧摊销、直接人工等,占比2.71% | 3.03% | 2.25% | -0.44% |
| 洗舱及污水处理服务 | 成本增长主要因委外处理废水 | 0.41% | 0.00% | 103.57% |
| 危化车辆公路港服务 | 成本下降因人员调拨优化 | 0.86% | 0.00% | -23.66% |
十、未来展望
公司将继续推进并购战略,扩大业务规模,强化数智化转型,提升服务质量和效率。同时,公司将加强安全与环保管理,拓展市场,增强品牌影响力,以实现高质量发展。
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