2024-04-29-上交所-董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_99kb

报告摘要

湖北美尔雅股份有限公司董事会审计委员会根据相关规定,对会计师事务所2023年度履职情况进行监督和评估。公司原拟续聘永拓会计师事务所,但后改聘中审众环会计师事务所,并经董事会和股东大会批准。中审众环对2023年度财务报告和内部控制进行审计,结论认为财务报表编制合规、内部控制有效。审计委员会在聘任过程、沟通和审议中发挥作用,评估事务所履职规范有序,审计报告客观完整及时。

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