2024-04-25-上交所科创板-威腾电气集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_104kb
报告摘要
威腾电气2023年度审计监督报告总结
一、聘请审计机构
威腾电气集团股份有限公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度财务审计机构及内控审计机构。该事务所的续聘议案经公司董事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过,获得独立董事支持。
二、会计师事务所基本情况
苏亚金诚会计师事务所成立于1996年,前身为江苏苏亚审计事务所,注册地址位于江苏省南京市建邺区泰山路159号,首席合伙人为詹从才。截至2023年12月31日,事务所共有49名合伙人、348名注册会计师,并有187名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2023年总收入43,648.59万元,其中审计业务收入34,483.25万元、证券业务收入14,298.63万元。事务所审计了37家上市公司客户,审计收费总额7,886.61万元。
三、聘请履行程序
公司董事会审计委员会于2023年4月23日审议并通过续聘议案,提交董事会会议批准,并于2023年5月17日经股东大会一致同意后正式聘请。整个过程符合财政部、国资委和证监会的相关规定。
四、审计委员会监督工作
审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》,对会计师事务所进行了选聘资质审查、业务能力和独立性评估。委员会关注了2023年度审计调整事项、审计结论及发现问题,听取了事务所的汇报并提出建议,同时审议并通过年度报告、财务决算报告和内部控制评价报告提交董事会。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守相关法律法规和公司规定,对会计师事务所资质、执业能力和审计质量进行审查,在审计过程中保持充分沟通与监督,确保审计报告及时、准确、客观、公正,有效履行了监督职责。
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