2024-04-21-上交所科创板-之江生物_审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_307kb
报告摘要
上海之江生物科技股份有限公司审计委员会履职总结
核心内容概述
上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年度聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为其财务报告审计机构。审计委员会根据相关法律法规及公司制度,对中汇会计师事务所的审计工作进行了全程监督,确保其独立性、专业性和审计质量。
主要观点
- 审计机构资质:中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格,且在2022年已为多家上市公司提供审计服务,具有丰富的行业经验和专业能力。
- 审计程序合规:公司通过董事会审计委员会会议、董事会会议及股东大会程序,依法依规完成对中汇会计师事务所的续聘决策,确保程序合法、透明。
- 审计工作内容全面:中汇会计师事务所不仅对公司财务报告进行审计,还对公司内部控制有效性、募集资金使用情况、关联方资金占用情况及营业收入扣除事项进行了专项核查,并出具了相关报告。
- 审计意见客观公正:中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果,内部控制有效。
- 审计委员会监督到位:审计委员会在审计过程中积极参与,与会计师事务所就审计范围、重点、风险评估、审计调整等事项进行了充分沟通,确保审计工作的顺利进行和结果的准确性。
关键信息
一、会计师事务所基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 成立日期 | 2013年12月19日 |
| 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
| 首席合伙人 | 余强 |
| 上年度末合伙人数量 | 103人 |
| 上年度末注册会计师人数 | 701人 |
| 上年度末签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 282人 |
| 2023年度总收入 | 108,764万元 |
| 2023年度审计业务收入 | 97,289万元 |
| 2023年度证券业务收入 | 54,159万元 |
二、审计客户行业分布(2022年度)
- 制造业 - 专用设备制造业
- 信息传输、软件和信息技术服务业 - 软件和信息技术服务业
- 制造业 - 电气机械及器材制造业
- 制造业 - 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 制造业 - 医药制造业
三、审计工作内容
- 审计公司2023年度财务报告及内部控制有效性
- 核查募集资金存放与实际使用情况
- 检查控股股东及其他关联方占用资金情况
- 评估营业收入扣除事项
- 出具标准无保留意见的审计报告
四、审计委员会监督流程
- 严格审核中汇会计师事务所的资质和执业能力
- 与公司管理层和治理层进行充分沟通,了解审计计划、风险判断、审计重点等内容
- 审查中汇会计师事务所在2022年度的审计工作表现,确认其专业性和独立性
- 确保审计工作按时、准确、客观、公正完成
总体评价
审计委员会认为中汇会计师事务所在2023年度审计工作中表现良好,具备独立性和专业胜任能力,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会充分履行了监督职责,保障了公司财务信息的真实性和可靠性。
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