2024-03-27-上交所科创板-海尔生物董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_147kb
报告摘要
青岛海尔生物医疗股份有限公司于2023年继续聘请安永华明会计师事务所作为境内财务报告和内部控制审计机构。该公司成立于1992年,2012年转制为特殊普通合伙制,总部在北京,拥有丰富的专业人员和业务经验,截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人,包含众多证券业务专家。
聘请程序遵循相关规定,经公司2023年3月28日第二届董事会第十二次会议和2023年4月25日年度股东大会审议通过,独立董事表示认可。审计委员会依据公司章程和细则,对事务所的资质、专业能力和独立性进行了审查,并在审计过程中保持充分沟通,确保审计工作按时、准确完成。
审计委员会认为安永华明遵守职业道德准则和审计准则,提供的审计意见客观公正,整体监督职责履行到位,最终认定事务所符合公司2023年度审计需求。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载