2024-04-26-上交所科创板-格灵深瞳董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_153kb
报告摘要
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司审计委员会监督报告总结
一、核心内容概述
本报告由北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会审计委员会发布,旨在总结容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度对公司财务及内部控制审计工作的履行情况。报告依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关公司制度,对容诚的资质、能力、独立性及审计过程进行了全面监督与评价。
二、容诚会计师事务所基本情况
- 成立时间与性质:容诚初始成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业。
- 行业地位:是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,拥有30多年证券业务经验。
- 分支机构:在全国设有19家分支机构,总部位于北京。
- 人员构成:
- 首席合伙人:肖厚发
- 合伙人总数:179人
- 注册会计师总数:1,395人
- 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师:745人
- 业务收入:2022年度总收入266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。
- 审计客户:
- 2022年度A股上市公司年报审计客户:366家
- 同行业上市公司审计客户:26家
- 客户行业分布广泛,涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发零售业、水利环境和公共设施管理业、交通运输业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、文化体育娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等。
三、聘任程序
公司通过以下会议程序完成了对容诚会计师事务所的续聘:
- 第一届董事会审计委员会第九次会议:审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
- 第一届董事会第十七次会议:审议相关议案
- 2022年年度股东大会:最终批准续聘容诚为公司2023年度审计机构
四、审计委员会监督情况
审计委员会在2023年度对容诚的审计工作进行了多阶段监督与沟通:
- 资质与能力审查:对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往执业质量进行了全面了解与审查,确认其具备为公司提供审计服务的能力。
- 审前沟通:2023年12月18日,与注册会计师及项目经理进行审前沟通,明确审计范围、独立性、审计计划及年度审计要点。
- 初审后沟通:2024年4月15日,了解审计工作进展,沟通公司2023年度财务、报表披露、内控情况及审计重点事项。
- 年报审议:2024年4月24日,召开第二届董事会审计委员会第三次会议,审议公司2023年度报告及内部控制评价报告,并提交董事会。
五、总体评价
审计委员会认为,容诚会计师事务所在2023年度审计工作中,严格遵守相关法律法规和公司制度,具备良好的专业能力和独立性。在审计过程中,委员会与容诚保持了充分的沟通与讨论,确保审计工作的及时性、准确性、客观性和公正性,切实履行了监督职责,为公司财务报告的可靠性提供了保障。
六、关键信息汇总
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计年份 | 2023年度 |
| 审计委员会履职情况 | 严格审查容诚资质与能力,开展多轮沟通与监督 |
| 聘任程序 | 经董事会审计委员会、董事会及股东大会审议通过 |
| 容诚业务规模 | 2022年度总收入266,287.74万元,审计业务收入254,019.07万元 |
| 审计客户数量 | A股上市公司年报审计客户366家,同行业客户26家 |
| 人员构成 | 注册会计师1,395人,签署证券审计报告的745人 |
| 分支机构 | 全国19家,总部位于北京 |
七、主要观点
- 容诚具备丰富的证券服务经验和专业资质,能够胜任公司审计需求。
- 审计委员会在审计过程中发挥了重要作用,确保了审计工作的合规性和质量。
- 审计委员会与容诚保持了良好的沟通机制,促进了审计工作的顺利进行。
- 审计委员会严格履行监督职责,保障了公司财务报告的准确性和透明度。
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