2024-04-25-上交所-恒林股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_103kb
报告摘要
恒林家居股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度监督情况的总结报告
一、会计师事务所基本概况
天健会计师事务所是国内具有A+H股企业审计资格的专业机构,服务客户超过7000家,为600多家上市公司提供审计服务。截至2023年底,其拥有合伙人300余名,注册会计师近2200人,从业人员超8000人。
二、会计师事务所续聘流程
公司通过董事会审计委员会会议、董事会会议及股东大会审议程序正式同意续聘天健为2023年度财务审计和内部控制审计机构,该续聘议案经过了必要的法律和合规审查,并获得独立董事的认可和独立意见支持。
三、2023年度审计工作履职情况
天健按照审计约定书要求,遵循审计准则,对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查。经审计,公司财务报表符合企业会计准则,公允反映了财务状况与经营成果,内部控制有效,最终出具标准无保留意见审计报告。
四、董事会审计委员会监督履职
2023年及2024年期间,审计委员会围绕会计师事务所执业资质、业务能力等方面进行了审查,包括召开审计委员会会议审议议案、就审计范围与时间安排进行沟通、听取审计报告及内部控制审计报告。
五、总体评价
审计委员会严格遵守监管要求,依照公司制度履行监督职责,在2023年度审计工作中与会计师事务所充分沟通,督促对方出具了客观公正、符合标准的审计报告,切实履行了监督职责并发挥了专业委员会的作用。
恒林家居股份有限公司
董事会审计委员会
2024年4月25日
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