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报告摘要
美团公司业绩总结 (截至2022年12月31日止年度)
财务概况
▪ 收入:从2021年的1793亿元增长22.8%至2022年2199亿元。
▪ 核心本地商业分部经营溢利从188亿元增至295亿元,经营利润率从13.8%升至18.4%。
▪ 新业务分部亏损收窄至284亿元(同比减85%),亏损率从84.5%降至47.9%。
▪ 非国际财务报告准则下,EBITDA与经调整溢利均实现扭亏为盈。
业务分部表现
- 核心本地商业:外卖与闪购业务订单量峰值超6000万/1100万单,骑手网络及商家扶持策略有效。
- 新业务:商品零售扩展带动收入增长39.3%,重点发力生鲜及低价商品,亏损率改善显著。
- 到店、酒店及旅游:受疫情影响,收入下滑,但活跃商家数稳定增长(年增5.1%),聚焦“银发经济”及健身医疗品类。
经营亮点
- 成本控制成效显著:销售及营销开支同比降4.6个百分点至18.1%,研发开支占收入比持平9.4%。
- 骑手网络:骑手招募加强,福利改善,第四季度营收占比提升。
- 此外,现金储备充足,资产负债率约41%。
未来展望
▪ 2023年将聚焦“零售+科技”战略,扩大即时配送网络,提升商家数字化能力建设。
▪ 强化农村市场覆盖,投资无人配送等技术,推动全新零售生态发展。
**注意**:完整总结涵盖所有核心业务分部业绩、财务指标及管理层战略目标。
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