2024-03-15-上交所-中航高科2023年年度报告_236页_3mb
报告摘要
中航高科2023年年度报告总结
核心内容概览
中航高科(股票代码:600862)在2023年实现了营业收入477,956.99万元,同比增长7.50%;归属于上市公司股东的净利润达到103,146.32万元,同比增长34.90%。公司以航空新材料和高端智能装备为主营业务,业务范围涵盖航空复合材料、高端机床装备、轨道交通零部件等。公司通过优化资源配置、强化科技创新和深化改革,有效提升了经营质量和核心竞争力。
主要观点
- 业绩增长显著:2023年公司营业收入和净利润均实现增长,其中航空新材料业务贡献主要增长动力。
- 科技创新投入加大:全年研发投入1.81亿元,新增专利46项,授权专利26项,公司拥有271项有效专利。
- 深化改革与结构调整:通过混合所有制改革和股权多元化实践,优化了子公司结构,提升了公司治理和资源配置效率。
- 强化内控与合规管理:公司持续推进AOS管理体系达标,完善了合规管理机制,提升了治理效能。
- 推动产品升级与市场拓展:航空新材料业务通过技术攻关和产能提升,支撑了航空装备批产和新产品研发;优材百慕国际市场订单大幅增长,装备业务通过产品优化设计和联合制造交付,推动了业务转型升级。
关键信息
股利分配预案
- 每10股派送现金股利2.23元,共计分配股利310,649,950.86元,占净利润的30.12%。
- 未分配利润转入下一年度,若总股本变动则相应调整每股分配比例。
财务指标
- 营业收入:477,956.99万元,同比增长7.50%。
- 归属于上市公司股东的净利润:103,146.32万元,同比增长34.90%。
- 扣除非经常性损益后的净利润:100,583.53万元,同比增长33.63%。
- 经营活动产生的现金流量净额:424,958,856.35元,同比增长1.24%。
- 加权平均净资产收益率:17.68%,同比增长2.79个百分点。
子公司变动
- 原控股子公司京航生物通过公开挂牌引入外部投资者,公司由控股股东变为参股股东,不再纳入合并报表。
非经常性损益
- 非经常性损益总额为25,627,860.86元,主要来源于资产处置收益和政府补助。
公司治理
- 公司严格遵守监管要求,信披工作连续五年获得上交所“A级”评价。
- 推进AOS管理体系达标,完善公司治理结构,提升治理效能。
业务板块分析
- 航空新材料业务:全年实现营业收入461,647.96万元,同比增长8.30%;净利润109,663.21万元,同比增长33.20%。公司持续推进新材料研发和应用,完成多个关键项目的研制和交付。
- 高端智能装备业务:全年实现营业收入6,617.96万元,同比下降21.52%;净利润-3,097.55万元,同比减亏285.08万元。公司持续推进装备业务优化和产品升级。
- 境外销售增长:优材百慕出口增长带动境外销售增加,境外销售占比较小但增长显著。
重要财务数据
- 资产与负债:公司总资产8,646,556,640.91元,同比增长13.20%;净资产6,235,883,302.27元,同比增长14.74%。
- 成本与费用:营业成本同比下降1.54%,主要由于材料成本降低;销售费用和管理费用分别同比增长13.78%和25.12%,主要因人工成本、市场推广费和修理费增加;财务费用同比下降,因子公司无贷款;研发费用同比增长7.46%,主要因新材料研发投入增加。
未来展望
- 公司将继续聚焦航空新材料和高端制造技术产业化,推进科技成果转化。
- 加强与控股股东的产业资源合作,推动机床装备业务转型升级。
- 推进ESG体系建设,提升公司治理和合规管理水平,助力实现高质量发展目标。
风险提示
- 报告期内未发生重大风险事件。
- 公司已在报告中详细描述可能面临的风险因素及应对措施,建议查阅“第三节管理层讨论与分析”中相关部分。
其他信息
- 审计报告:由大信会计师事务所出具标准无保留意见。
- 公司简称变更:公司股票简称由“南通科技”变更为“中航高科”。
- 研发投入:研发投入占营业收入比例为3.79%,其中费用化研发占比74.62%,资本化研发占比3.14%。
- 研发人员:研发人员数量为137人,占公司总人数的12.20%,学历结构以硕士研究生为主,年龄结构以30-40岁为主。
总结
中航高科在2023年实现了良好的业绩增长,特别是在航空新材料业务方面表现突出。公司通过科技创新、深化改革、优化资源配置等措施,提升了核心竞争力和治理效能。同时,公司也面临装备业务盈利能力不足、市场竞争加剧等挑战,未来需继续加强产品升级和市场拓展,以实现高质量发展目标。
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