2024-04-28-上交所科创板-2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_308kb
报告摘要
裕太微电子股份有限公司审计委员会2023年度履职总结
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了全面评估。以下是主要总结:
一、立信会计师事务所基本情况
立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年创立,2010年完成特殊普通合伙制改制,现为国际会计网络BDO成员。截至2023年末,事务所拥有注册会计师2533名,从业人员10730名,具备证券、期货从业资格,能够为公司提供高质量审计服务。
二、公司2023年度审计事务所聘任程序
董事会审计委员会严格审查了立信的执业质量和专业能力,认为其具备独立性、专业性和胜任能力,能够覆盖审计风险。公司于2023年4月25日召开董事会,通过了续聘立信为审计机构的议案,该事项随后经股东大会表决通过。
三、立信2023年度审计履职情况
立信按照准则规范开展审计工作,与管理层就独立性、审计计划、关键事项等进行充分沟通确认。审计结果表明公司财务报表符合企业会计准则,能够公允反映经营成果和现金流量,审计委员会一致认可其出具的标准无保留审计 opinion。
四 板块
审计委员会依据相关规定对事务所执业质量进行了全面监督评价。通过多次沟通研讨,并在专家参与下处理审计细节,确保审计工作的有效性。该事务所展现出良好的职业素养和职业操守,并严格按照报告时间完成审计任务。
五 总体评价
审计委员会总体评价立信会计师事务所在年报审计过程中坚持独立、客观的原则,具备强大的专业能力与良好的职业操守,为公司提供了高质量的审计服务。委员会将持续关注下一步审计工作的质量,确保符合监管规定。
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