2025-04-21-深交所-德赛电池_2024年年度报告_164页_2mb
报告摘要
深圳市德赛电池科技股份有限公司2024年度财务报告简要总结
1. 财务表现
- 营业收入:2024年实现营业收入208.59亿元,同比增长2.83%,其中第四季度单季增长80.00%。传统业务增速放缓,但新兴业务如储能和SIP封装对总收入贡献显著。
- 盈利能力:毛利率同比下降至10.38%(2023年为12.39%),主要受储能业务价格压力和成本控制挑战影响。净利润同比下降26.49%至4.13亿元,但季度间波动明显,第四季度表现强劲。
- 现金流:经营活动现金流净额同比下降87.40%,主要因采购支付增加;投资活动现金流净额为负,反映公司扩大产能投资需求。
2. 核心业务与新兴领域
- 消费电子业务:智能手机、智能穿戴等传统产品线表现稳健,但受市场竞争加剧影响,用户体验略微下滑。
- 储能与SIP封装:控股子公司湖南电池储能业务持续亏损,但SIP封装技术进展顺利,客户导入率提升,24年增长24.99%。公司正积极推进储能电芯业务,力求实现规模化。
- 海外市场:越南基地建设成效显著,2024年新增多个海外制造基地项目,出口收入占比67.26%,地缘风险压力有所缓解。
3. 研发投入与技术升级
研发费用同比增长40.05%,聚焦固态电池、SIP封装及新能源领域,强调技术创新支撑业务增长。新增多个专利项目,体现技术实力优化。
4. 主要风险
- 客户集中度:前五大客户收入占比59.09%,依赖高端终端客户风险上升。
- 市场竞争:全球新能源行业竞争加剧,毛利率面临下行压力。
- 汇率波动:海外市场收入占比高,人民币升值可能增加汇兑损失。
5. 未来规划
公司计划2025年深化储能与SIP业务布局,优化全球运营布局,加快固态电池技术突破,探索钠离子电池应用,巩固核心市场地位。
以上为德赛电池2024年重点业务与财务动态摘要,整体表现稳中求进,但盈利能力与客户依赖风险仍需关注。
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