2022-08-26-上交所-杭州西力智能科技股份有限公司2022年半年度报告_161页_2mb
报告摘要
西力科技2022年半年度报告总结
核心内容
公司基本信息
- 公司代码:688616
- 公司简称:西力科技
- 公司全称:杭州西力智能科技股份有限公司
- 法定代表人:宋毅然
- 注册及办公地址:杭州市西湖区转塘街道良浮路173号
- 公司网址:http://www.cnxili.com/
- 董事会秘书:周小蕾
- 联系方式:电话13957135718,传真0571-56660370,电子信箱zqb@cnxili.com
主要财务指标
- 营业收入:204,709,195.69元,同比增长11.04%
- 归属于上市公司股东的净利润:25,707,457.51元,同比下降26.14%
- 扣除非经常性损益的净利润:22,702,409.92元,同比下降29.75%
- 基本每股收益:0.17元,同比下降37.04%
- 研发投入占比:6.10%,同比增长1.1个百分点
- 归属于上市公司股东的净资产:722,188,066.11元,同比下降1.20%
- 总资产:911,373,362.72元,同比下降2.64%
主要观点
业务发展情况
- 公司专注于智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售。
- 主要产品包括单相智能表、三相智能表、集中器、采集器、专变采集终端等。
- 报告期内,海外市场销售和HPLC模块收入增长显著,带动整体营收增长。
技术研发与创新
- 公司拥有自主研发的核心技术,涵盖高可靠性数据存储、软件模块化设计、综合能源管理、高精度计量等。
- 报告期内,公司新增1项发明专利、6项实用新型专利、2项外观设计专利、2项软件著作权,参与了1项国家标准的制定。
- 公司研发了基于R46标准的智能电能表、IP68高防护等级电能表、南网InOS智能开关等产品。
核心竞争力
- 自主研发优势:公司是国家级高新技术企业,拥有多个省级技术中心和CNAS认可的测试中心。
- 信息化建设优势:公司已建立ERP、PLM、MES等信息化管理系统,提升了管理效率和生产智能化水平。
- 质量管理体系优势:公司通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001等多项认证,确保产品质量和可靠性。
- 快速响应能力:公司采用模块化设计,便于快速响应定制化需求。
- 产业链完整性:公司自主生产部分关键部件,如变压器、互感器,保障供应链稳定并降低成本。
关键信息
风险提示
- 技术开发风险:公司需持续进行研发投入,以保持技术领先和市场竞争力。
- 技术人员流失风险:行业对复合型技术人才需求高,存在人才竞争激烈和流失风险。
- 核心技术泄露风险:技术保护措施不足可能导致核心技术泄露,影响公司竞争力。
- 客户集中度风险:公司主要客户为国家电网,存在客户依赖风险。
- 招标不确定性风险:国家电网招标中存在中标数量和包数不确定的风险。
- 原材料价格波动风险:公司原材料成本占比高,价格波动可能影响利润。
- 应收账款风险:公司应收账款占比高,存在账龄延长和坏账风险。
- 税收优惠政策变化风险:公司享受15%的企业所得税优惠,未来可能无法持续享受。
- 新冠疫情影响风险:全球芯片供应紧张可能影响公司生产。
研发投入情况
- 本期研发投入:12,496,945.20元,同比增长35.53%
- 研发人员数量:115人,占总人数的27.78%
- 研发人员平均薪酬:7.91万元,较上年同期增长约57.3%
- 研发人员学历构成:硕士及以上3人(2.61%),本科42人(36.52%),大专33人(28.70%),高中及以下37人(32.17%)
资产负债情况
- 货币资金:196,928,020.88元,同比下降43.47%(主要因募投项目支出增加)
- 交易性金融资产:93,227,680.00元,同比增长1,080.53%(结构性存款增加)
- 应收票据:4,132,500.00元,同比下降63.42%
- 应付职工薪酬:4,924,478.32元,同比下降43.07%
- 其他应付款:2,559,201.89元,同比下降54.33%
- 固定资产:64,367,400.05元,同比增长51.24%(购入生产设备)
- 主要资产受限情况:公司部分货币资金、固定资产和无形资产受限,主要用于保函保证金、ETC保证金及授信额度抵押。
投资与业务拓展
- 子公司浙江西力:拟开展储能类产品及其配套产品的研发、生产和销售,项目投资2000万元,已通过董事会审议通过。
- 浙江金卡电力科技有限公司:控股子公司,主要从事海外市场电力行业高效节能技术研发、物联网技术研发及应用服务等业务。
总结
西力科技作为一家专注于智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等产品的高新技术企业,持续在技术创新和产品多样化方面发力。尽管上半年净利润有所下降,但公司通过海外市场拓展和HPLC模块的销售增长,保持了营收的稳定增长。公司拥有较强的研发能力和完善的质量管理体系,同时也在积极拓展储能等新业务领域,为未来增长提供支撑。然而,公司也面临技术开发、人才流失、客户集中度、原材料价格波动、应收账款风险、税收政策变化和芯片供应紧张等多重风险,需持续关注和应对。
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