2021-08-12-上交所-浙江华正新材料股份有限公司2021年半年度报告_168页_2mb
报告摘要
浙江华正新材料股份有限公司2021年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:603186
- 公司简称:华正新材
- 公司全称:浙江华正新材料股份有限公司
- 法定代表人:刘涛
- 注册及办公地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
- 公司网址:http://www.wazam.com.cn
- 信息披露网站:www.sse.com.cn
财务概况
主要会计数据
| 项目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,709,212,417.17元 | 947,626,729.66元 | 80.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,762,927.03元 | 58,260,147.00元 | 109.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 114,948,895.38元 | 47,291,708.52元 | 143.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,650,178.51元 | 134,862,603.79元 | -2.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,539,453,752.09元 | 1,455,039,409.16元 | 5.80 |
| 总资产 | 4,192,447,947.34元 | 3,467,203,049.55元 | 20.92 |
主要财务指标
| 指标 | 本报告期 | 上年同期 | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.44 | 95.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.44 | 95.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.36 | 125.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.10 | 6.70 | 增加1.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.65 | 5.43 | 增加2.22个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 政府补助 | 6,384,655.73 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,241,577.95 |
| 其他非经常性损益项目 | 134,593.87 |
| 合计 | 6,814,031.65 |
主营业务与行业分析
主要业务
公司主要从事覆铜板(CCL)、锂电池软包用铝塑膜、交通物流用复合材料、功能性复合材料等产品的设计、研发、生产及销售,广泛应用于5G通讯、云计算、自动驾驶、物联网、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色物流等领域。
覆铜板业务
- 定义:覆铜箔层压板,是制作印制电路板(PCB)的基础材料,具有导电、绝缘、支撑三大功能。
- 原材料:铜箔、玻璃纤维布、树脂等。
- 技术要求:对PCB的性能、品质、可加工性、制造成本及长期可靠性有重要影响。
铝塑膜业务
- 定义:锂电池电芯软包封装的关键材料,由外层尼龙、中间铝箔、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成。
- 优势:质量轻、厚度薄、外形设计灵活。
- 市场情况:全球及国内铝塑膜市场主要由日本企业主导,公司正推进国产化进程。
经营模式
研发模式
- 公司拥有国家企业技术中心,采用IPD(集成产品开发)管理体系,提升产品开发管理水平。
- 布局高频、高速、高导热、铝塑膜、特种复合材料等产品开发部,聚焦中高端产品开发。
- 通过PMO项目管理模式,建立共性技术知识库,推动研发的可持续发展。
采购模式
- 建立基于战略合作关系的供应链体系,推动高频高速覆铜板和铝塑膜等原材料国产化。
- 与主要供应商签订战略合作协议,建立规模优势,实施多方询价,择优下单。
生产模式
- 实现智能工厂运营模式,导入ERP、MES、CRM系统,实现供应链协同、柔性生产、智慧诊断与决策。
- 实施订单式生产模式,满足客户对不同批次的规格、技术、交期等需求。
销售模式
- 以终端客户认证带动销售,推进大客户战略。
- 采用直销、代销、经销相结合的销售模式,增强客户紧密度。
行业情况
2021年上半年,电子材料行业整体需求旺盛,通讯、汽车、消费电子等终端市场拉动产业链上游需求。
- PCB行业:Prismark上调全年增速预期至14.0%,预计2021年全球市场规模达740亿美元。
- 5G市场:国内新建5G基站19万个,总数达96.1万个,推动高频高速覆铜板市场需求增长。
- 新能源汽车:新能源汽车销量同比增长201.5%,推动PCB向集成化、薄型化发展,覆铜板向高频高速转型。
- 铝塑膜市场:随着软包电池渗透率提升,铝塑膜市场需求快速增长,公司具备国产化潜力。
- 交通物流复材:受益于物流行业发展,热塑性蜂窝板及冷藏板等新型材料市占率提升。
核心竞争力
- 研发优势:依托国家企业技术中心,建立IPD管理体系,以市场需求为导向,具备自主研发能力。
- 资源整合优势:协同战略合作客户共同开发,实现与客户的资源同步升级。
- 市场优势:战略产品通过终端客户认证带动销售,具备一定的市场先发优势。
- 团队优势:管理团队经验丰富且稳定,中层骨干梯队建设良好。
- 智能制造优势:青山湖工厂实现智能工厂运营,具备高频高速覆铜板柔性制造能力。
重大事项
- 扩产项目:青山湖二期高频高速覆铜板项目已进入试生产阶段;珠海富山制造基地一期项目实现月产80万张高等级覆铜板。
- 可转换债券发行:公司启动发行可转换债券,募集资金用于珠海富山制造基地一期项目,获得证监会核准。
- 子公司增资:向子公司华正能源增资1.4亿元,用于铝塑膜扩产项目,配置日本设备,引进日本技术。
- 股权激励:完成2020年限制性股票激励计划的授予及登记,调整回购价格并回购注销部分股票。
环境与社会责任
环境信息
- 重点排污单位:公司为杭州市级重点排污单位,严格执行环保法律法规。
- 危废管理:委托有资质单位规范处置废环氧树脂、废矿物油、含铜废液等。
- 废水处理:生活废水排放至城市污水处理厂,排放浓度达标。
- 废气处理:生产废气经处理后达标排放,5台锅炉已完成低氮改造。
- 环境自行监测:制定自行监测方案,定期进行水质、废气、噪声等检测,严格信息公开。
环保措施
- 投入资金对厂区污水管网进行排查和改造,提升环保水平。
- 对原有废气焚烧炉和锅炉进行升级改造,减少碳排放,年天然气使用量下降60%,每年节省成本约125万元。
公司治理
股东大会情况
- 2021年第一次临时股东大会:审议通过可转换债券发行方案及相关议案。
- 2020年年度股东大会:审议通过年度报告、利润分配预案、董事会与监事会工作报告等。
承诺事项
- 股份限售承诺:公司董事、监事、高管承诺在任职期间每年转让股份不超过25%。
- 解决同业竞争承诺:控股股东、实际控制人承诺不从事与公司业务构成竞争的活动,避免关联交易。
总结
华正新材在2021年上半年实现了显著的业绩增长,营业收入和净利润分别同比增长80.37%和109%,主要得益于市场需求的提升及公司业务的持续优化。公司在覆铜板、铝塑膜等核心业务上具备较强的技术和市场优势,同时积极推进智能制造和供应链安全建设。公司还注重环保责任,通过一系列环保措施,实现绿色发展与经济效益的双赢。在公司治理方面,公司规范运作,履行各类承诺,保障股东权益与公司稳健发展。
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