2022-04-29-上交所-思林杰关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明_2页_507kb
报告摘要
广州思林杰科技股份有限公司报告总结
内部控制制度建设
公司已建立健全并保持有效的内部控制制度,涵盖公司治理结构(包括股东大会、董事会、监事会等)和董事会下属专门委员会。报告期内,制度完善,未来将持续修订完善以控制经营风险。
未披露2021年度内部控制评价报告原因
- 公司于2022年3月14日在上海证券交易所科创板上市,依据上海证券交易所规定,新上市公司应在上市下一年度年报披露时一并披露内部控制评价报告。
- 因此,2021年度内控评价报告未披露,将于2023年度年报时发布。
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