2024-04-29-上交所科创板-关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_397kb
报告摘要
总结
北京键凯科技股份有限公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年财务和内部控制审计机构。该事务所具有丰富经验和资质,包括在H股审计、证券业务方面的专业能力,以及国际网络成员身份。截至2023年底,事务所有291名合伙人和超过1,710名注册会计师,自2013年起签署证券审计报告的注册会计师为383人。2022年收入总额达74.21亿元,审计业务收入占多数。
聘任程序通过公司第三届董事会第二次会议和2022年年度股东大会审议,并获得独立董事事前认可和独立意见。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等规定,履行监督职责:严格核查事务所资质和执业能力,沟通2023年审计事项,包括人员安排、审计范围、重点等,确保审计工作规范。2024年4月19日,审计委员会召开会议,深入沟通审计报告,审议通过相关议案。
总体而言,审计委员会严格遵守相关法规,在年报审计期间与事务所充分沟通,督促及时准确出具审计报告。委员会评价事务所态度公允、客观,职业操守良好,按时完成审计工作,审计报告客观、完整。
北京键凯科技股份有限公司
董事会审计委员会
2024年4月28日
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