2024-03-25-上交所-董事会审计委员会对中喜会计师事务所履行监督职责情况的报告_4页_322kb
报告摘要
根据董事会审计委员会报告,对中喜会计师事务所2023年年审履行监督职责情况进行总结。报告基于相关法规和公司细则,董事会审计委员会秉持勤勉尽责原则,对事务所进行了全面监督。
事务所基本情况:中喜会计师事务所成立于2013年,合伙人86人,注册会计师379人,签署审计报告CPA 247人。2023年收入总额37578.08万元,审计业务收入30825.51万元,上市公司审计客户前五大行业包括计算机设备、专用设备等,审计收费7052.11万元。事务所具备较强业务能力。
聘任程序:公司通过董事会和股东大会正式续聘事务所,程序合法合规,包括独立董事事前认可和独立意见。
审计履职情况:事务所执行了财务报表和内部控制审计,遵守审计准则,提前制定计划,充分沟通,实施全面质量控制。审计全过程专业,按时提交报告,发现问题并出具标准无保留意见,确认公司财务报表和内控有效。
委员会监督:审计委员会在续聘时严格审查了事务所资质、独立性和执业质量,评价其以前年度工作良好。在审计期间多次沟通,监控关键事项,确保审计及时性和准确性。
总体评价:事务所符合证券、期货从业资质要求,专业能力和独立性充足,能够满足公司审计需求,报告客观反映公司财务状况。
科达制造股份有限公司董事会审计委员会认为事务所胜任,并确认审计结果可靠。
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