2024-03-22-上交所-紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_287kb
报告摘要
紫金矿业2023年审计监督情况总结
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,紫金水务集团股份有限公司董事会审计与内控委员会对安永华明会计师事务所进行了2023年度履行监督职责的情况分析。
一、会计师事务所基本信息
安永华明会计师事务所成立于1992年,2012年完成本土化转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京。截至2023年末,拥有合伙人245人、执业注册会计师近1,800人,其中证券相关业务经验的执业注册会计师超过1,500人。事务所2022年度业务总收入59.06亿元,审计业务收入56.69亿元,年报审计客户138家,覆盖多个行业。
二、监督程序履行
委员会通过董事会和股东大会审议程序续聘安永华明为2023年度审计机构,审计报酬为1,135万元(包含内部控制审计)。委员会对续聘议案发表了审核意见,并在审议中确认事务所资质合适。
三、监督职责执行
委员会严格核查安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性,认为其具备提供审计服务的能力。通过审前沟通会议和工作沟通会议,就审计范围、重要节点和结论进行讨论,并听取事务所汇报,提供意见和建议,确保审计工作规范。
四、总体评价
委员会认为安永华明在年报审计中态度公允、独立,专业素质高,按时完成审计任务,行为规范,审计报告客观、准确、及时。委员会全面履行了监督职责,符合法规要求。
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