2024-04-25-上交所-锦泓时装集团股份有限公司2023年度审计委员会工作报告_2页_227kb
报告摘要
总结
- 公司:锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告。
- 基本情况:审计委员会由独立董事沙曙东女士(主任委员)、独立董事潘岩平先生和董事赵玥女士组成。
- 召开情况:报告期内召开了7次会议,严格遵守法律法规,履行监督职责。
- 履职情况:
- 监督外部审计机构:评价公证天业会计师事务所工作良好,建议2024年继续聘请。
- 内控制度建设:认为公司制度完善,运作符合监管要求。
- 指导内部审计工作:审阅工作报告,未发现重大问题。
- 总体评价:成员2023年勤勉尽责,监督和指导工作有效;展望2024年将加强内部审计监督,维护股东利益。
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