2024-04-25-上交所-亚宝药业董事会审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告_3页_165kb
报告摘要
亚宝药业集团股份有限公司审计委员会2023年监督会计师事务所工作情况总结
报告基于公司治理规定,审计委员会对致同会计师事务所的2023年度履行监督职责进行审查。致同会计师事务所是公司的财务报告及内部控制审计机构,成立于1981年,现为特殊普通合伙企业,从业人员规模较大,符合证监会相关要求。
审计履职情况包括对公司2023年度财务报告和内部控制的审计,致同所出具了标准无保留意见审计报告,并就独立性、风险判断等事项与公司管理层和审计委员会进行了沟通。
审计委员会召开了四次会议,包括续聘审议、审计初步沟通、年报审议等,并对事务所的执业能力和表现给予肯定。
总体评价:审计委员会严格遵守规定,事务所审计工作规范有序,表现良好,审计行为符合要求。
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