2024-04-29-上交所-华通线缆董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_259kb
报告摘要
河北华通线缆集团股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务所监督职责情况总结
根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关规定,董事会审计委员会对立信会计师事务所的2023年度审计监督职责进行了全面审查。
立信会计师事务所是国际会计网络BDO成员所,拥有丰富的证券服务经验,截至2023年末有大量员工和注册会计师。
公司通过董事会第五次会议和股东大会批准续聘立信作为年度审计机构,确保了审计程序合规。
立信对公司财务报告和内部控制进行审计,得出标准无保留意见的结果,审计工作符合中国注册会计师审计准则。
审计委员会召开了多次会议,包括第七、九、十和十一次会议,讨论审计计划、沟通问题并推动年报审计工作。
委员会评估了立信的独立性和专业性,确认其按时完成审计,报告客观准确,切实履行了监督职责。
总体上,立信展现了良好的职业操守和业务素质,审计委员会认为其工作规范、有序,并符合公司治理要求。
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