2022-03-18-深交所-锦富技术_2021年年度报告_222页_1mb
报告摘要
苏州锦富技术股份有限公司2021年年度报告总结
核心内容概述
苏州锦富技术股份有限公司(股票代码:300128)在2021年度经历了业绩大幅下滑,主要受液晶显示模组业务主要客户股权变动、行业竞争加剧、存货跌价损失及商誉减值等多重因素影响。公司全年实现营业收入972,160,151.63元,同比下降28.74%;归属于上市公司股东的净利润为-345,664,032.82元,同比下降1646.32%。公司未派发现金红利,未送红股,未以公积金转增股本。
主要观点
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业绩下滑原因
- 液晶显示模组业务主要客户股权变更,导致订单量大幅下降,直接影响公司营收和毛利润。
- 检测治具及自动化设备业务因市场竞争加剧及客户需求变化,订单落地不及预期,部分存货出现跌价损失。
- 公司对收购迈致科技和奥英光电形成的合并商誉计提减值,导致业绩进一步下滑。
- 公司因投资和收购相关费用,以及未确认递延所得税资产,导致净利润大幅下降。
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行业与市场环境
- 消费电子行业整体受芯片短缺、航运受阻、限电等因素影响,波动不大,但2022年有望因疫情缓解和新产品迭代形成增长。
- 光伏行业受政策影响,公司光伏业务收入来源为电站发电,与上年处置库存不同,毛利率有所提升。
- 公司在智能检测及自动化装备领域表现稳健,销售量和生产量均有所增长,且公司成功入选国家“专精特新”小巨人企业名单。
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业务调整与战略规划
- 公司积极调整业务结构,剥离非核心业务,重新聚焦光电材料模切、背光模组、智能检测及自动化设备等核心业务。
- 公司在越南设立合资公司,拓展光电显示薄膜及电子功能器件业务,以应对越南电子产业崛起的趋势。
- 公司计划通过支付现金收购神洁环保53.42%股权,以拓展环保工程及技术服务领域,增强盈利能力与抗风险能力。
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财务与运营状况
- 公司经营活动产生的现金流量净额为167,179,584.04元,同比下降17.11%。
- 公司采取“以销定产”模式,以降低存货水平,提高资产流动性。
- 报告期内,公司与客户开展贸易代理业务,并将收入确认方式从总额法调整为净额法,对净利润无影响。
关键信息
财务指标概览
- 营业收入:972,160,151.63元,同比下降28.74%
- 净利润:-345,664,032.82元,同比下降1646.32%
- 扣除非经常性损益的净利润:-346,961,440.61元,同比下降5791.99%
- 基本每股收益:-0.3159元/股,同比下降1648.53%
- 加权平均净资产收益率:-33.09%,同比下降35.07%
- 资产总额:1,982,160,154.19元,同比下降15.77%
- 归属于上市公司股东的净资产:873,907,056.46元,同比下降28.51%
营业收入构成
- 光学光电子元器件制造:542,496,130.01元,占比55.80%,同比下降41.03%
- 计算机、通信和其他电子设备制造业:327,727,799.42元,占比33.71%,同比下降4.19%
- 通用设备制造:15,852,827.17元,占比1.63%,同比增长12.49%
- 太阳能光伏业务:5,769,121.57元,占比0.60%,同比下降25.08%
- 其他产品:79,731,342.57元,占比8.20%,同比增长85.68%
毛利率变化
- 液晶显示模组:毛利率-6.05%,同比下降18.48%
- 光电显示薄膜及电子功能器件:毛利率10.04%,同比下降5.31%
- 检测治具及自动化设备:毛利率49.10%,同比下降3.47%
- 太阳能光伏发电业务:毛利率63.03%,同比上升19.78%
- 其他产品:毛利率17.79%,同比下降9.66%
业务调整
- 公司调整了贸易业务的收入确认方式,从总额法调整为净额法,以更符合实质重于形式的原则。
- 随着主要客户股权变更,液晶显示模组业务订单量大幅下降,公司开始积极开拓新客户,以降低客户集中度风险。
- 公司在越南设立合资公司,拓展光电显示薄膜及电子功能器件业务。
- 公司终止了一项重大并购项目,并与交易对方达成和解,收回部分款项。
公司治理与内部控制
- 公司持续优化经营管理模式,完善公司治理体系,健全内部控制体系。
- 公司通过集中管控、专业经营、精细管理等方式,提升运营效率。
人力资源与研发
- 公司重视人才培养,优化人才团队,重点配置资源至核心主业。
- 公司在新材料研发方面取得阶段性成果,如“高性能石墨烯散热膜”产品,具有良好的市场前景。
总结
苏州锦富技术股份有限公司在2021年面临行业周期波动、客户股权变动、市场竞争加剧等多重挑战,导致业绩大幅下滑。公司积极调整业务结构,剥离非核心业务,聚焦主业,并通过外延并购、技术革新和市场拓展等方式寻求新的利润增长点。尽管面临诸多困难,公司仍保持稳健的运营模式,持续优化管理流程,提升抗风险能力。未来,公司将继续关注消费电子、智能检测及自动化装备等领域的增长机会,同时推进新材料研发与产业化应用,以实现可持续发展。
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