2024-03-29-上交所-董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_199kb
报告摘要
总结
背景
董事会审计与风险管理委员会根据相关规定,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度履行监督职责情况进行评估。委员会遵循勤勉尽责原则,确保审计过程符合法律和公司治理要求。
关键点
中兴华会计师事务所成立于1993年,经过多次改制,上年度拥有注册会计师969人,证券业务收入32,005万元。公司于2023年10月30日董事会和11月17日股东大会批准续聘该事务所作为年度审计机构。
履职情况
事务所对2023年财务报告和内部控制进行了审计,依据中国注册会计师审计准则开展工作,审计过程独立、专业,最终出具标准无保留意见的审计报告。委员会认为事务所勤勉尽责,审计工作规范有序。
监督情况
委员会在年审前后进行严格监督,包括核查事务所资质、与审计团队充分沟通、协调潜在分歧,确保审计顺利完成。
总体评价
委员会认为中兴华所表现良好,职业操守出色,按时完成审计任务,监督职责履行有效,建议继续合作。
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