2024-04-29-上交所-新黄浦董事会审计委员会对大华会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_166kb
报告摘要
大华会计师事务所基本情况总结:
- 公司于1992年成立,具备证券期货从业资格,2006年获美国审计资格,2010年获H股资质,2012年获军工涉密业务认证。
- 截至2023年末,拥有270名合伙人,1471名注册会计师,其中可签署证券审计报告的注册会计师有1141名。
2023年度审计事务的聘任情况:
- 公司2023年4月26日召开董事会,6月29日召开股东大会,审议通过了续聘大华会计师事务所的议案。
- 聘期为一年,2023年审计费用为财务报表审计110万元,内控审计40万元。
2023年审计工作执行情况:
- 大华审计了公司2023年度财务报表及财务报告内部控制的有效性,并发布了标准无保留意见的审计报告和内部控制有效认定。
- 审计过程中遵守了相关审计标准,与审计委员会和管理层进行了充分沟通,实施了现场审计、质量控制复核等程序。
董事会审计委员会对大华事务所的监督情况:
- 对大华的专业资质、业务能力、诚信、独立性和执业质量进行了严格审查,认为其胜任审计工作。
- 2023年4月及2024年1月,审计委员会分别审核了相关议案并进行了年审沟通,确保审计工作合规有序。
- 评价大华担任审计机构期间表现良好,勤勉尽责,审损能力强,按时保证了审计质量和报告质量。
总体评价:
- 董事会审计委员会认为大华事务所2023年审计期间遵守了执业准则,保持了独立性和客观性,履行了审计监督职责。
总结要点:
- 大华会计师事务所资质高,有丰富行业经验和专业知识。
- 聘任程序合规,审计费用透明。
- 年审过程规范,内部控制有效,审计意见符合标准。
- 审计委员会评价积极,确认事务所在专业性、独立性、职业操守等方面表现优秀。
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