2024-04-23-上交所-东软集团董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_193kb
报告摘要
东软集团股份有限公司董事会审计委员会报告了立信会计师事务所2023年度的审计监督情况。公司聘请立信作为2023年财务和内部控制审计机构,该事务所成立于1927年,具备国际资质和丰富经验。职聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规,涉及董事会和股东大会审议。2023年审计工作包括财务报告和内部控制审计,立信出具标准无保留意见,确认公司财务报表公允反映和内部控制有效。审计委员会在选聘、沟通和评估中发挥了作用,通过多次会议讨论审计事项,并总体评价立信遵守职业道德,提供高质量审计服务,满足公司需求。
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