2024-04-26-上交所-神力股份_董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_119kb
报告摘要
报告总结
一、会计师事务所基本情况
- 事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券服务资质,从业人员1186人,其中注册会计师351人,超过150人具备证券服务经验。
- 聘任程序:经董事会、股东大会和独立董事同意续聘众华所为2023年度审计机构,符合相关法规及公司章程要求。
- 诚信记录:近三年内受到行政处罚1次、行政监管措施4次,从业人员受处罚1次,监督措施12次,无刑事处罚。
二、2023年年审履职情况
- 依据审计约定执行年报审计及内控有效性测试,发表标准无保留意见。
- 主要审计内容包括财务报表、内部控制有效性和专项报告等。
- 审计流程包括与管理层和治理层多方沟通,确保审计工作符合准则要求。
三、董事会审计委员会的监督情况
- 对众华所资质、能力、独立性等进行了核查和评价,确认其符合审计要求。
- 审计前和审计过程中与审计团队保持充分沟通,确保护理审计计划并督促按时高质量完成。
- 对审计工作进行了核查评估,认为审计机构履职勤勉,符合执业规范。
四、总体评价
- 董事会审计委员会认为众华所执行2023年报审计工作独立、客观、公正,发表意见公允,较好完成审计任务。
- 委员会严格履行职责,监督程序合规,确保审计工作的专业性与合规性。
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