2024-04-22-上交所-兰花科创董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_133kb
报告摘要
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况总结
山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规和公司制度,对信永中和会计师事务所2023年度审计工作进行了监督。以下是主要内容总结:
会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所成立于2012年3月,位于北京,首席合伙人为谭小青。其人员规模庞大,合伙人245人,注册会计师1656人,签署证券审计报告的注册会计师超过660人。2022年业务收入39.35亿元,审计业务收入29.34亿元。公司将信永中和聘请为2023年度审计机构,聘任程序严格,经董事会和股东大会审议通过,独立董事和审计委员会均发表认可意见。
履行监督职责情况
在2023年年报审计中,信永中和事务所与公司管理层沟通包括审计独立性、计划、风险评估及调整事项等。事务所审计小组专业合格,最终出具标准无保留意见审计报告,确认公司财务报告公允反映经营情况,内部控制有效。
审计委员会监督情况
审计委员会对事务所进行了全面评估,包括资质、能力、诚信和独立性,认为其符合要求。委员会定期召开会议,沟通审计进展、重点事项及结果,确保审计过程充分及时。会议记录显示,委员会在重大节点(如年报审计首次和第二次会议)进行了详细讨论。
总体评价
审计委员会认为信永中和事务所在2023年度审计工作中态度公允客观,职业操守良好,按期完成审计任务,出具报告客观完整。委员会在报告期内严格履行监督职责,确保审计工作合规有效。总体评价为事务所表现良好,满足公司审计需求。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载