2024-03-28-上交所-中国中车审计与风险管理委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告_4页_307kb
报告摘要
对 中车股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况总结
根据相关法律法规及公司章程要求,中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会在报告期内对毕马威华振会计师事务所履行监督职责情况进行总结。
一、基本概况
委员会对毕马威华振会计师事务所专业能力、执业质量及独立性进行了核查与评价,确认其具备符合要求的资质与专业能力。
二、监督活动
- 资质能力核查:委员会已审议并通过聘任程序,续聘毕马威华振。
- 审前沟通:2023年12月与审计团队就年度审计范围与安排进行沟通。
- 年度审计监督:2024年3月听取审计调整及问题发现汇报,并审议相关议案。
三、总体评价
毕马威华振审计工作表现良好,报告客观准确。委员会认为其职业操守与审计规范符合标准,2024年将持续加强监督,确保证券效力与审计质量。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载