2024-03-28-上交所科创板-百奥泰_审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_175kb
报告摘要
百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会
对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
摘要
公司审计委员会根据相关法律法规及制度,对会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况进行总结,涵盖事务所基本情况、监督情况及年度总结,确保其符合公司治理及审计要求。
一、事务所基本情况
- 立信会计师事务所:1927年成立于上海,1986年复办,2010年完成改制,成为特殊普通合伙制会计师事务所。
- 执业资质:具备证券、期货业务许可证、H股审计资格,并在美国PCAOB注册。
- 团队规模:截至2023年,注册会计师2533人,从业人员10730人,签署证券审计报告的注册会计师693人。
- 业务收入:2022年收入46.14亿元,审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。
- 客户覆盖:2023年为671家上市公司提供年报审计服务,含45家同行业客户。
二、审计委员会监督情况
- 年报审计沟通:
- 2023年1月5日,审计委员会与立信就2022年年报审计计划、关键审计事项和预审发现进行沟通。
- 资质审查与续聘:
- 2023年4月20日,审计委员会审查立信的专业胜任能力、独立性及诚信状况,同意其继续担任公司2023年度审计机构,提交董事会审议。
- 年报审计监督:
- 2023年4月25日,审计委员会审核立信提交的年报审计沟通函,对审计过程、新准则执行及重要事项进行监督,并提出建议。
- 持续监督与议案审议:
- 报告期内,审计委员会通过会议形式审议公司2022年年报、半年报、季报及各项议案,持续监督审计工作。
三、工作总结
- 监督机制:
- 审计委员会依据《上海证券交易所自律监管指引》及公司《审计委员会工作制度》,对会计师事务所资质、执业能力进行审查,保障审计质量与独立性。
- 审计成效:
- 立信严格遵循审计规范,按时完成审计工作,发表客观公正的审计意见,符合国家规定及公司治理要求。
- 结论:
- 审计委员会认为立信事务所具备专业胜任能力及独立性,能够胜任公司年度审计任务,严谨履行监督职责。
审计委员会
百奥泰生物制药股份有限公司
2024年3月28日
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