2024-04-23-上交所-审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_136kb
报告摘要
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会审计委员会
关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告
一、 事务所基本情况
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质,2022 年审计业务收入达 19.65 亿元,证券业务收入 5.74 亿元。公司于 2023 年续聘其为审计机构,履行了包括董事会、股东大会及独立董事在内的完整决策程序。
二、 履职情况
致同所依据审计准则对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行了审计,确认财务报表公允、内部控制有效,并出具标准无保留意见审计报告。其在年报审计过程中与管理层保持充分沟通,保障审计质量。
三、 审计委员会监督情况
审计委员会依据相关规定对致同所的资质、能力、独立性等方面进行了审查,并在年审多个关键节点(如审前沟通、年审进展、报告审议等)进行监督和审议。
四、 总结评价
审计委员会认为致同所 2023 年度审计工作规范、勤勉尽责,审计结论客观准确,符合相关法律法规及职业要求,确保了审计工作的质量和独立性。
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