2024-03-25-上交所科创板-纽威数控审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_279kb
报告摘要
纽威数控装备(苏州)股份有限公司审计委员会依据相关法规及公司章程,对天衡会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责的情况进行了全面审查。主要内容包括:
一、审计委员会监督工作具体开展情况
- 核查天衡专业资质与执业能力,确认其具备胜任公司审计工作的条件。
- 审阅年度审计计划,就审计策略、时间安排提出明确要求。
- 在审计过程中保持密切沟通,2023年12月25日组织线下交流,听取事务所预审发现问题、调整事项及报告制定计划的汇报,并提出改进建议。
- 初步审计意见出具后,就公司财务状况、经营成果及重大事项与事务所进行专项讨论。
- 综合评估天衡审计工作,认为其在审计期间遵循执业准则,独立、客观、公正地完成审计任务,能够满足公司需求。
二、审计委员会总体履职评价
审计委员会严格遵守证监会、上交所及公司内部制度要求,充分发挥专业监督职能。通过资质审查、计划审阅、过程沟通及结果评估,确保事务所审计工作质量,推动其按时、准确、客观出具审计报告,有效履行了监督职责。
总结:审计委员会对天衡会计师事务所2023年度审计工作实施了全流程监督,重点包括资质审核、计划沟通、过程协作、问题反馈及最终评估。其工作遵循法规要求,确保审计独立性与专业性,保障公司财务报告的可靠性。
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