2024-04-26-上交所-齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_393kb
报告摘要
齐鲁银行董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职监督报告总结
主要内容
- 续聘会计师事务所:董事会审计委员会依据相关规定对安永华明会计师事务所2022年度工作表现进行综合评价,认为其专业胜任、独立性及投资者保护能力强,拟续聘承担2023年度财务报告和内控审计工作,并提请董事会审议。
- 审计工作监督:审计委员会在会计师事务所提供审计期间,通过听取汇报、召开座谈会等方式,对公司2022年度审计、半年报审阅及年度审计方案等进行监督,重点关注资产质量、投资收益及核心财务指标等事项。
- 总体评价:董事会审计委员会严格履行监督职责,专业沟通顺畅,确保审计报告的及时、准确与客观,切实发挥了审计委员会的监督作用。
分行结构
- 响应时具体的讨论内容以此为基础
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