2024-04-22-上交所科创板-佰仁医疗审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_231kb
报告摘要
根据《中华人民共和国公司法》等相关法规,北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况进行总结。审计委员会依据公司治理准则和相关规定,续聘致同所作为公司2023年度审计机构,该事务所成立于1981年,拥有丰富经验和资质。选聘过程中,审计委员会审查事务所的专业能力、诚信和独立性,并得到董事会和股东大会批准。在审计监督方面,审计委员会通过沟通和审议公司2023年度财务决算、内部控制和年报报告,确保审计工作合规。总体评价:致同所遵守职业道德,执行审计准则,出具意见客观公正,履行职责到位。
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