2024-04-29-上交所-海航科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_147kb

报告摘要

海航科技股份有限公司董事会审计委员会根据相关法规和公司规定,对致同会计师事务所2023年度审计监督职责进行了全面评估和汇报。主要内容包括:审计委员会审查了致同会计师事务所的资质、执业记录、独立性和专业能力,认为其符合公司审计需求;事务所通过续聘程序获得董事会和股东大会批准;委员会通过审前沟通会、年报审议等方式加强监督;总体评价为事务所完成审计工作及时、客观,表现良好。

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